1
إدارة الموردين
أضف بيانات الموردين: الاسم، الشركة، البريد، الهاتف، العنوان، الحساب المحاسبي المرتبط. كل مشترياتك من المورد تُربط تلقائياً بحسابه في الدليل المحاسبي.
💡 نصيحة:
ابدأ دائماً من هذه الخطوات الأساسية قبل الانتقال لبقية الوحدات.
2
إصدار فاتورة شراء
من شاشة المشتريات: اختر المورد، أضف المنتجات والكميات والأسعار، أضف الضرائب. عند الحفظ: يتحدث المخزون تلقائياً ويُنشأ قيد محاسبي.
3
مرتجعات الشراء
عند رجوع منتج للمورد: اختر فاتورة الشراء الأصلية، حدد المنتج والكمية المرجعة والسبب. يُعدل المخزون والفاتورة والقيد المحاسبي تلقائياً.
4
التوريد بالعمولة
نظام متقدم للمتاجر التي تستقبل منتجات من الموردين على سبيل التوريد بالعمولة. تتبع المخزون المُورَد والمبيعات المستحقة للمورد.